|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
369-181-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-147-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
|
|
R.U.T. |
60.511.043-6 |
|
Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
34199,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AUTANA SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA AUTANA SPA
|
|
R.U.T. |
78.034.026-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AUTANA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | Se requiere un proyector portátil Orion fullhd, con telón portátil 80 pulgadas con trípode. | |
$ 179.999,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 179.999
|
$ 179.999
|
|
|
Total Neto
|
$ 179.999
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.199
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.