Orden de Compra. Nº369-196-SE24 "RES.N°624 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-196-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra RES.N°624 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 369-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación ECUADOR 220
Comuna Illapel
Impuesto 7983,23
Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rigoberto del carmen
Razón Social RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO
R.U.T. 8.417.773-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rigoberto del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalCONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS1SALSA DOÑA CLARA ITS S., 1 RINSO MATCO 800 GR., 1 TÉ MILDRED 100 BOLS., 3 ARROZ TUCAPEL 900 GR., 3 FIDEOS LUCHETTI QUIFAROS 3, 3 FIDEOS CAROZZI CABELLOS, 2 PASTINAS CAROZZI MAR, 4 FIDEOS LUCHETTI SPAGUETTI, 3 ACEITE BONZA VEG., $ 24.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.404 $ 24.404
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalCONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS1 CLOROX ROPA COL., 1 ACONDICONADOR BALL., 1 SHAMPOO BALL. GRANADA, 3 AZUCAR EL MONARCA 90, 1 MARGARINA POTE CALO, 3 ATUN LOMO EN ACEITE SAN REMO, 1 SARDINA EN ACEITE SAN JOSE, 1 JUREL NAT. ATLAS, 2 SAL VENUS 1 KG, 4 SALSA SAN REMO ITAL. $ 17.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.613 $ 17.613
Total Neto $ 42.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983
TOTAL OC $ 50.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.