Orden de Compra. Nº369-201-SE24 "RES.N°625 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-201-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra RES.N°625 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 369-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
Comuna Illapel
Impuesto 9579,8
Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rigoberto del carmen
Razón Social RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO
R.U.T. 8.417.773-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rigoberto del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalCONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS2 choritos al nat., 1 manjar nestle bolsa , 2 paté ternera tarro, 1 soft 1lt classic, 2 confort d/hoja, 1 cloro impeke ropa color, 1 lav. home sweet home, 1 biorollo virutex x5 70, 1 fosforo talisman, 1 detrgente impeke 3 lts $ 14.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.639 $ 14.639
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalCONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS2 lomos de jurel san jose, 4 azúcar el monarca 900g, 4 harina mont blanc c/p, 5 salsa san remo ital, 3 arroz tucapel 900 gr, 4 fid san remo tallarin, 3 fid san remo espiral, 2 jurel al natural, 4 aceite misol veg. $ 35.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.781 $ 35.781
Total Neto $ 50.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.580
TOTAL OC $ 60.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.