Orden de Compra. Nº369-281-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 369-13-LE24 -ABRIL-MAYO -JUNIO "
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-281-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 369-13-LE24 -ABRIL-MAYO -JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 369-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
Comuna Illapel
Impuesto 2873949,576
Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GONZALO ANDRES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LAS BRUNINAS
R.U.T. 76.128.972-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GONZALO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes1Metro Cúbico“DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMION ALJIBES CONTRATADOS POR LA DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA, EN APOYO DE SSR/APR “BATUCO” EN LA COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA DURANTE PERIODO DE ABRIL DE 2024”Oferta consisite en la entrega de 30.000 lts diarios El valor ofertado mensual, es por 6.000.000 iva incluido $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
30222205
Aljibes1Metro Cúbico“DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMION ALJIBES CONTRATADOS POR LA DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA, EN APOYO DE SSR/APR “BATUCO” EN LA COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA DURANTE PERIODO DE MAYO DE 2024”Oferta consisite en la entrega de 30.000 lts diarios El valor ofertado mensual, es por 6.000.000 iva incluido $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
30222205
Aljibes1Metro Cúbico“DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMION ALJIBES CONTRATADOS POR LA DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA, EN APOYO DE SSR/APR “BATUCO” EN LA COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA DURANTE PERIODO DE JUNIO DE 2024”Oferta consisite en la entrega de 30.000 lts diarios El valor ofertado mensual, es por 6.000.000 iva incluido $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
Total Neto $ 15.126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.873.950
TOTAL OC $ 18.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.