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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-287-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORASMI MATERIAL DE FERRETERIA 777 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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369-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
15867,432 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
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R.U.T. |
88.416.800-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121604
| Madera de coníferas | 2 | Paquete | PINO BRUTO VERDE2 X 2 X3.2 MT (4UN) | PINO BRUTO VERDE2 X 2 X3.2 MT (4UN) |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.958
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$ 14.958
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11121604
| Madera de coníferas | 6 | Unidad | PINO BRUTO VERDE2 X 3 X3.2 MT | PINO BRUTO VERDE2 X 3 X3.2 MT |
$ 2.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.890
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$ 16.890
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30101604
| Barras de acero | 2 | Unidad | PILAR 15 X 15 X 8MM X 3MT ASTEEL | PILAR 15 X 15 X 8MM X 3MT ASTEEL |
$ 7.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.462
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$ 15.462
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30111601
| Cemento | 12 | Saco | CEMENTO ESPECIAL 25 KG TRANSEX | CEMENTO ESPECIAL 25 KG TRANSEX |
$ 3.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.204
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$ 36.203
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Total Neto
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$ 83.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.867
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$ 99.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.