Orden de Compra. Nº369-287-SE23 "ORASMI MATERIAL DE FERRETERIA 777"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-287-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORASMI MATERIAL DE FERRETERIA 777
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 369-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 423 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación ECUADOR 220
Comuna Illapel
Impuesto 15867,432
Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas2PaquetePINO BRUTO VERDE2 X 2 X3.2 MT (4UN)PINO BRUTO VERDE2 X 2 X3.2 MT (4UN) $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
11121604
Madera de coníferas6UnidadPINO BRUTO VERDE2 X 3 X3.2 MT PINO BRUTO VERDE2 X 3 X3.2 MT $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890
30101604
Barras de acero2UnidadPILAR 15 X 15 X 8MM X 3MT ASTEELPILAR 15 X 15 X 8MM X 3MT ASTEEL $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.462 $ 15.462
30111601
Cemento12SacoCEMENTO ESPECIAL 25 KG TRANSEXCEMENTO ESPECIAL 25 KG TRANSEX $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.204 $ 36.203
Total Neto $ 83.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.867
TOTAL OC $ 99.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.