Orden de Compra. Nº369-303-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-39-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-303-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-39-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación ECUADOR 220
Comuna Illapel
Impuesto 26547,18
Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos39UnidadCARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN  $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora12UnidadPAPEL RESMA FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M  $ 3.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.588 $ 36.588
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora12UnidadPAPEL RESMA FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M  $ 3.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.020 $ 43.020
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2PaqueteFUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL  $ 2.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.684 $ 4.684
Total Neto $ 139.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.547
TOTAL OC $ 166.269


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.