Orden de Compra. Nº369-327-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-52-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-327-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-52-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 548 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
Comuna Illapel
Impuesto 241870
Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGEACEP
Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA MINERAS INGEACEP SPA
R.U.T. 77.542.561-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGEACEP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos2Unidad12 JABON LIQUIDO DOVE PARA TOCADOR CREMA ENV. 1L. 24 ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE HOGAR LAVANDA ENV. 1L 100 BOLSA DE BASURA NEGRA ECONOMICA 50X55X0.02 10UN 100 TRAPERO HUMEDO PARA PISOS 40X60CM (12UN) 20 PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 500MTS 30 TRAPERO ALGODÓN VIRUTEX 20 TOALLA PAPEL NOVA 200MTS 30 PAÑO NARANJA 40X35CM 24 CLORO GEL IGENIX EUCALIPTUS 30 TOALLAS HUMEDAS MULTIUSO VIRUTEX 24 DESINFECANTE DE AMBIENTES LISOFORM 24 AROMATIZANTE AROM FRESCURA CITRICA SPRAY   $ 636.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273.000 $ 1.273.000
Total Neto $ 1.273.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.870
TOTAL OC $ 1.514.870


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.