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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-431-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-143-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
225386,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Seguro Smart Corredor de Seguros E.I.R.L. |
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Razón Social |
SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS CARLOS ANTONIO ACEVEDO MUÑOZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.336.243-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Seguro Smart Corredor de Seguros E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131503
| Seguro de automóviles o camiones | 1 | Unidad |
SEGUROS VEHÍCULO INSTITUCIONAL STATION WAGON AÑO 2025,
(FACTURACIÓN DEBE SER EMITIDA UNA VEZ RECIBIDA ORDEN DE COMPRA) | |
$ 1.186.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.186.245
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$ 1.186.245
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Total Neto
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$ 1.186.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.387
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$ 1.411.632
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.