Orden de Compra. Nº369-65-SE18 "Material de Construccion"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Choapa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-65-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Material de Construccion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 369-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob. Provincial de Choapa
Razón Social Gobernación Provincial de Choapa
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Choapa
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
Comuna Illapel
Impuesto 31282,892
Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181513
Tapas de inodoro1Unidad no definidaMateriales según Cotización N° 25212  $ 164.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.647 $ 164.647
Total Neto $ 164.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.283
TOTAL OC $ 195.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.