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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-8-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE "LOS CONDORES", COMUNA DE LOS VILOS,, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
3359379,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS |
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Razón Social |
IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.192.036-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111701
| Arriendo de vehículos de agua | 1 | Unidad | | REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE "LOS CONDORES", COMUNA DE LOS VILOS,, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
$ 17.680.947,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.680.947
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$ 17.680.947
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Total Neto
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$ 17.680.947
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.359.380
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$ 21.040.327
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.