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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-90-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 369-16-LE24-QUELEN ALTO 15 ABRIL AL30 JUNIO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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369-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
2714285,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
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R.U.T. |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 1 | Unidad | DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMIONES ALJIBES CONTRATADOS POR LA DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA, EN APOYO DE SSR/APR “QUELÉN ALTO” EN LA COMUNA DE SALAMANCA, A CONTAR DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024 | Valor a ofertar se realiza por los valores del mercado en este momento. |
$ 14.285.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.285.714
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$ 14.285.714
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Total Neto
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$ 14.285.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.714.286
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$ 17.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.