|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
369-93-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-07-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ORASMI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
369-2-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
|
|
R.U.T. |
60.511.043-6 |
|
Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
23928,02088 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
88.416.800-7 |
|
Sucursal |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31231116
| Acero en barra labrada | 2 | Unidad no definida | | barra fierro estria 8mmx6mt A63 asteel |
$ 2.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.630
|
$ 5.630
|
11121604
| Madera de coníferas | 9 | Unidad no definida | | pino cepill. 2x2x3,2 mt. arau |
$ 2.983,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.847
|
$ 26.849
|
31161503
| Clavo-tornillo | 1,2 | kilogramo | | clavo corriente 4" |
$ 1.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.967
|
$ 1.966
|
30111601
| Cemento | 25 | Saco | | cemento melon 25 kg |
$ 3.660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.500
|
$ 91.492
|
|
|
Total Neto
|
$ 125.937
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.928
|
|
$ 149.865
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.