Orden de Compra. Nº
3690-164-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3690-26-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Cabras
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3690-164-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3690-26-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3690-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T.
69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra
John Kennedy 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T.
69.080.800-5
Dirección de Facturación
Avda Arturo Prat Nro 715, Las Cabras
Comuna
Las Cabras
Impuesto
198206,1
Dirección de Envío de la Factura
Avda Arturo Prat Nro 715, Las Cabras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nuovo SpA
Razón Social
Nuovo SpA
R.U.T.
76.662.362-K
Sucursal
Nuovo SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
Paquetes bolsa de basura 10 unidades (50x70 cm)
BOLSA DE BASURA 50X70 PAQ. 10 UNIDADES BRILLASOL 0,3M
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
24111503
Bolsas de plástico
300
Unidad
Paquetes bolsa de basura 10 unidades (70x90 cm)
BOLSA BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES BRILLASOL 0,3M
$ 488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.400
$ 146.400
47131811
Productos de lavandería
30
Unidad
Detergente en polvo 800 grs.
DETERGENTE EN POLVO MATIC 1 KG QU2000
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.300
47131603
Esponjas
100
Unidad
Esponja Bonobril
ESPONJA LOZA
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
47131816
Desodorantes
100
Unidad
Desinfectante ambiental spray igual o similar a Lysofrom
DESINFECTANTE ASOL IGENIX VIRGINIA ATRADICIONAL X 340M
$ 1.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.400
$ 112.400
47131603
Esponjas
50
Unidad
Magopad
MAGOPAD
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.150
$ 5.150
14111703
Toallas de papel
200
Unidad
Toalla Papel 2 Roll.200 Mt
PACK TOALLA PAPEL BLANCA DISPENSADOR 200 MT X 2 ROLLOS BIOPAPER
$ 3.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 623.000
$ 623.000
47131618
Mopas húmedas
100
Unidad
Trapero Doble COjal Manos 50x50 Algodón Aruba
TRAPERO DOBLE COJAL ALGODÓN
$ 443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.300
$ 44.300
24112208
Conjunto pulverizador
20
Unidad
Pulverizador 1000 cc
PULVERIZADOR 1000CC CGATILLO
$ 1.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.140
$ 20.140
Total Neto
$ 1.043.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 198.206
TOTAL OC
$ 1.241.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.