Orden de Compra. Nº3690-164-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3690-26-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Cabras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3690-164-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3690-26-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3690-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra John Kennedy 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat Nro 715, Las Cabras
Comuna Las Cabras
Impuesto 198206,1
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat Nro 715, Las Cabras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nuovo SpA
Razón Social Nuovo SpA
R.U.T. 76.662.362-K
Sucursal Nuovo SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico200UnidadPaquetes bolsa de basura 10 unidades (50x70 cm)BOLSA DE BASURA 50X70 PAQ. 10 UNIDADES BRILLASOL 0,3M $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
24111503
Bolsas de plástico300UnidadPaquetes bolsa de basura 10 unidades (70x90 cm)BOLSA BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES BRILLASOL 0,3M $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.400
47131811
Productos de lavandería30UnidadDetergente en polvo 800 grs.DETERGENTE EN POLVO MATIC 1 KG QU2000 $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
47131603
Esponjas100UnidadEsponja BonobrilESPONJA LOZA $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131816
Desodorantes100UnidadDesinfectante ambiental spray igual o similar a LysofromDESINFECTANTE ASOL IGENIX VIRGINIA ATRADICIONAL X 340M $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.400 $ 112.400
47131603
Esponjas50UnidadMagopadMAGOPAD $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
14111703
Toallas de papel200UnidadToalla Papel 2 Roll.200 MtPACK TOALLA PAPEL BLANCA DISPENSADOR 200 MT X 2 ROLLOS BIOPAPER $ 3.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.000 $ 623.000
47131618
Mopas húmedas100UnidadTrapero Doble COjal Manos 50x50 Algodón ArubaTRAPERO DOBLE COJAL ALGODÓN $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.300 $ 44.300
24112208
Conjunto pulverizador20UnidadPulverizador 1000 ccPULVERIZADOR 1000CC CGATILLO $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.140 $ 20.140
Total Neto $ 1.043.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.206
TOTAL OC $ 1.241.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.