Orden de Compra. Nº3691-127-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3691-28-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3691-127-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3691-28-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3691-28-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
Comuna Las Cabras
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jose ernesto
Razón Social JOSÉ ERNESTO QUINTANILLA CATALÁN
R.U.T. 14.336.494-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jose ernesto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidad no definidaMeses de Julio y DiciembreRecorrido ESCUELA MUNICIPAL F-103 LOS AROMOS $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
78111803
Servicios de autobuses contratados7Unidad no definidaDías 22 al 28 de JunioRecorrido ESCUELA MUNICIPAL F-103 LOS AROMOS $ 93.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.331 $ 653.333
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadMeses de Agosto, Septiembre, Octubre y NoviembreRecorrido ESCUELA MUNICIPAL F-103 LOS AROMOS $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200.000 $ 11.200.000
Total Neto $ 14.653.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.653.333

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.