Orden de Compra. Nº3691-587-SE18 "ANEXO ORDEN DE COMPRA DESDE 3691-29-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Cabras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3691-587-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ANEXO ORDEN DE COMPRA DESDE 3691-29-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3691-29-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra J. Kennedy 552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 del sistema Cert. Disp. Presup..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
Comuna Las Cabras
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JoseSoto
Razón Social JOSE RAMON SOTO QUINTANILLA
R.U.T. 10.388.717-8
Sucursal JoseSoto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados5UnidadANEXO JORNADA NOCTURNA SECTOR TUNICHE - QUILICURA HACIA LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET ANEXO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JORNADA NOCTURNA SECTOR TUNICHE, COCALAN, 4 PUERTAS, LOS AROMOS, LLAVERIA, QUILICURA HACIA LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET IDA Y VUELTA $ 102.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.365 $ 511.365
Total Neto $ 511.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 511.365

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.