Orden de Compra. Nº
3692-205-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-7-LE22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3692-205-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-7-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3692-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Facturación
Av. Isidoro Dubournais 4120, Isla Negra
Comuna
El Quisco
Impuesto
201802,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Isidoro Dubournais 4120, Isla Negra
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
AV ISIDORO DUBOURNAIS 4120 ISLA NEGRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
Razón Social
KNOP LABORATORIOS S A
R.U.T.
89.688.800-5
Sucursal
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas
30
Unidad
ARNIKA 10% GEL TOPICO
ARNIKADERM GEL 10% TUBO X 50 G , Lab.KNOP, Vecto NOV 2023, RegIsp.H-96816 , Desp. 48 Hrs
$ 3.431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.930
$ 102.930
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas
30
Unidad
CASTAÑO DE INDIAS X 60 COMPRIMIDOS
VARIPLEX COMPRIMIDOS BLISTER X 60 Castaño India T.M. 0,14 mL, Bursa Pastoris T.M. 0,04 mL, Millefolium T.M. 0,02 mL, Destilado Hamamelis 0,06 mL, Lab.KNOP, Vecto SEP 2023, RegIsp.N-399 15, Desp. 48 Hrs
$ 5.373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.190
$ 161.190
51191905
Suplementos vitamínicos
100
Unidad
COLAGENO HIDROLIZADO X 30 SOBRES
KARTIGEL DISPLAY DE 30 SOBRES 100% Colageno Hidrolizado - Tipo 1 - Natural - Sin Gluten , Lab.KNOP, Vecto OCT 2023, ResSeremi 1201-06, Desp. 48 Hrs
$ 6.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 654.000
$ 654.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas
30
Unidad
COLECALCIFEROL D3 800 UI X 60 CAPSULAS
VITAMINA D3 800 UI X 60 CAPSULAS , Lab.KNOP, Vecto MAR 2023, ResSeremi 1201-06, Desp. 48 Hrs
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
Total Neto
$ 1.062.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 201.803
TOTAL OC
$ 1.263.923
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.