Orden de Compra. Nº3692-22-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-39-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-22-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-39-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-39-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
Comuna El Quisco
Impuesto 361000
Dirección de Envío de la Factura Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Ulmat Ltda.
Razón Social TRANSPORTES ULMAT LIMITADA
R.U.T. 77.693.220-5
Sucursal Transportes Ulmat Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos2Mes Aumento de contrato con el proveedor TRANSPORTES ULMAT LIMITADA, RUT 77.693.220-5, correspondiente a la licitación pública 3692-39-LE21, incrementando en 01 camioneta adicional el contrato original, por un período de 02 meses corridos a contar de la entrega de las camionetas servicio equivalente a $2.261.000.- (dos millones doscientos sesenta y un pesos) IVA incluido.Aumento de contrato, correspondiente a la licitación pública 3692-39-LE21, incrementando en una camioneta adicional el contrato original, por un período de 02 meses corridos. $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
Total Neto $ 1.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.000
TOTAL OC $ 2.261.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.