Orden de Compra. Nº3692-253-SE25 "Uniformes SUR: ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-253-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Uniformes SUR: ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Isidoro Dubornais #365
Comuna El Quisco
Impuesto 1543104
Dirección de Envío de la Factura Isidoro Dubornais #365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITUEM SPA
Razón Social VITUEM SPA
R.U.T. 77.282.327-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VITUEM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos1KitUNIFORMES FUNCIONARIOS SERVICIO DE URGENCIAS: (Según numeral 23 de bases de licitación) la cual está compuesta de los siguientes ítems: ? Poleras manga larga y corta, 64 unidades. ? Chaquetas o parkas mujer, 16 unidades. ? Chaquetas o parkas hombre, 20 unidades. ? Pantalones de rescate mujer, 26 unidades. ? Pantalones de rescate hombre, 40 unidades. ? Polerones polar unisex, 34 unidades Uniformes para funcionarios del Servicio de Urgencias Médicas de El Quisco, según Bases de Licitacion. Plazos: Tallaje dentro de 4 dias corridos desde la acep. de OC. Entrega: dentro de 65 dias corridos desde la acep. de OC. Garantía: 6 meses. $ 8.121.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.121.600 $ 8.121.600
Total Neto $ 8.121.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.543.104
TOTAL OC $ 9.664.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.