Orden de Compra. Nº3692-358-SE24 "Linea N°1, 5 y 6: ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-33-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-358-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Linea N°1, 5 y 6: ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-33-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Isidoro Dubornais # 365
Comuna El Quisco
Impuesto 221013,32
Dirección de Envío de la Factura Av. Isidoro Dubornais # 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOURMED
Razón Social 4MED SPA
R.U.T. 77.153.112-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FOURMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera1UnidadLínea N°1 "Tabiquería", descrito en el numeral 23.1 de bases de licitación.Línea N°1 Tabiquería Plazo para la entrega, 4 días hábiles. $ 297.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.688 $ 297.688
26121634
Cable de cobre1UnidadLínea N°5 "Materiales Eléctricos", descrito en el numeral 23.5 de bases de licitación.Línea N°5 Materiales Eléctricos Plazo para la entrega, 4 días hábiles. $ 414.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.300 $ 414.300
31161606
Cerrojos de puerta1UnidadLínea N°6 "Puertas y Ventanas", descrito en el numeral 23.6 de bases de licitación.Línea N°6 Puertas y Ventanas Plazo para la entrega, 4 días hábiles. $ 451.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.240 $ 451.240
Total Neto $ 1.163.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.013
TOTAL OC $ 1.384.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.