Orden de Compra. Nº3692-361-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-52-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Quisco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-361-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-52-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-52-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2
Comuna El Quisco
Impuesto 4290,2
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABOFAR
Razón Social LABOFAR
R.U.T. 76.174.812-2
Sucursal LABOFAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas20Caja20 cajas de agujas N°19 x 100 unidadesAguja Hipodermica Desechable 19G X 1 x cajas (100 unidades) $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.580 $ 22.580
Total Neto $ 22.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.290
TOTAL OC $ 26.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.