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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3692-53-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-47-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3692-47-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso - |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto N° 070 Local 1 y 2 |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto N° 070 Local 1 y 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.516.100-4 |
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Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121802
| Algodón | 50 | Unidad | ALGODÓN PRENSADO 100 GRS | ALGODON HIDROFILO PRENSADO, FIBRA NATURAL, 100% ABSORBENTE, COLOR BLANCO NATURAL, MARCA VARAS, FABRICACION CHILENA, BOLSA DE 500GR ENTREGA EN 72 HRS FLETE PAGADO PRODUCTO EN EXIATENCIA. COTIZACION MINIMA 100.000 MIL PESOS |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.