Orden de Compra. Nº3692-60-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-59-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-60-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-59-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-59-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
Comuna El Quisco
Impuesto 1482
Dirección de Envío de la Factura Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A.
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales6Unidad6 Taza de goma flexible para la mezcla de alginato/yeso, tamaño grande: 130 x 86 mm. (Medida puede variar en 20 mm), capacidad de 500 ml aproxTAZA DE GOMA GRANDE AZUL 380ML MARCA MAQUIRA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 7.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.482
TOTAL OC $ 9.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.