Orden de Compra. Nº3692-619-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-31-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-619-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-31-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-31-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia # 40, Comuna de El Quisco
Comuna El Quisco
Impuesto 167352
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia # 40, Comuna de El Quisco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
Razón Social KNOP LABORATORIOS S A
R.U.T. 89.688.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas100UnidadCOLAGENO HIDROLIZADO X 30 SOBRES KARTIGEL DISPLAY DE 30 SOBRES 100% Colageno Hidrolizado - Tipo 1 - Natural - Sin Gluten , Lab.KNOP, Vcto Mayo 2028, ResSeremi 1201-06 $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.000 $ 654.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas70UnidadMELISSA/PASSIFLORA X 60 CAPSULASMELIPASS CAPSULAS BLISTER X 60 , Marca KNOP, Vcto Septiembre 2027, RegIsp.N-10016 $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
Total Neto $ 880.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.352
TOTAL OC $ 1.048.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.