Orden de Compra. Nº3692-71-SE24 "Prorroga de contrato"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-71-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Prorroga de contrato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-2-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Isidoro Dubornais # 365
Comuna El Quisco
Impuesto 2519400
Dirección de Envío de la Factura Av. Isidoro Dubornais # 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.538.530-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadProrroga de Servicio de Guardias de seguridad por razones de necesidad Institucional por un período de 2 meses corridos, segun se especifica en bases de licitacion y según los documentos recibidos de la oferta aceptada. prorroga que comenzará a las 00:01 horas del día 09.02.2024 hasta las 23:59 horas del día 08.04.2024, manteniéndose las condiciones, valores y clausulas originalmente pactadas en las bases de licitaciónProrroga de Servicio de Guardias de seguridad por razones de necesidad Institucional por un período de 2 meses corridos, segun se especifica en bases de licitacion y según los documentos recibidos de la oferta aceptada. $ 13.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260.000 $ 13.260.000
Total Neto $ 13.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.519.400
TOTAL OC $ 15.779.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.