Orden de Compra. Nº3692-83-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3692-25-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Quisco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-83-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3692-25-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despachar mercaderia a domicilio de la Orden de Compra
Proveniente de Licitación 3692-25-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2
Comuna -1
Impuesto 2496,6
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN PABLO MASJUAN GARCIA
R.U.T. 12.455.552-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131828
Silicona spray 400cc.12UnidadSilicona spray 400cc.Silicona Spray $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
Total Neto $ 13.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.497
TOTAL OC $ 15.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.