Orden de Compra. Nº3692-855-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-37-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-855-SE21
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 03-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-37-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS SIN STOCK
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-37-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 070 Local 1 y 2
Comuna El Quisco
Impuesto 118406,1
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 070 Local 1 y 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE MEDICAMENTOS SUJETO A CONTROL LEGAL  
IGNACIO CARRERA PINTO 070 LOCAL 1 Y 2, EL QUISCO HORARIO ENTREGAS 09:00 A 16:30 LUNES A JUEVES, VIERNES 9:00 A 15:30. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADN FARMACÉUTICA
Razón Social ADN FARMACEUTICA SPA
R.U.T. 76.786.297-0
Sucursal ADN FARMACÉUTICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general10UnidadABSORVENTES DE LECHE X 60 UNIDADESBASIC ABS.LECH.EN BOLS.60 $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
53131501
Enjuague bucal20UnidadENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL LISTERINE ZERO ENJ.250ML $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.260 $ 70.260
42311506
Vendas o apósitos compresores100UnidadPARCHE CURITA X 20 UNIDADESF.SET CURITA CLAS.PIEL 20 $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.300 $ 81.300
31201515
Cintas de papel100UnidadTELA ADHESIVA PAPEL CON CORTADOR 5 CMTELA ADHESIVA PAPEL CON CORTADOR 5 CM $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
53131624
Toallitas húmedas100UnidadTOALLAS HUMEDAS ADULTOS COTIDIAN TOA.HUM.XG.60 $ 3.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.400 $ 369.400
53131619
Cosméticas20UnidadUREA 10 % CREMA PIELARM.CLI.CR.10%URE.350ml $ 3.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.960 $ 66.960
Total Neto $ 623.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.406
TOTAL OC $ 741.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.