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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3693-182-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE AÑO 2025, DAEM EL QUISCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3693-24-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento SECPLA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Francia 011 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francia 011 |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
1532773,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francia 011 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
H circulo Insumos |
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Razón Social |
SERVICIOS Y ASESORÍA PRO ELITE LIMITADA
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R.U.T. |
77.014.021-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
H circulo Insumos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Unidad no definida | AUMENTO CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE AÑO 2025, DAEM EL QUISCO,DESDE 3693-24-LE25 | AUMENTO CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE AÑO 2025, DAEM EL QUISCO, DESDE 3693-24-LE25 |
$ 8.067.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.067.227
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$ 8.067.227
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Total Neto
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$ 8.067.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.532.773
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$ 9.600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.