|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3693-299-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ÍTEM 8 "MOBILIARIO" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3693-219-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento SECPLA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
|
|
R.U.T. |
69.061.700-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Francia 011 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
|
|
R.U.T. |
69.061.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Francia 011 |
|
Comuna |
El Quisco
|
|
Impuesto |
823714,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francia 011 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Muebles Andromeda |
|
Razón Social |
MUEBLES ANDROMEDA DOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.285.439-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Muebles Andromeda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101707
| Mesa de dibujo | 1 | Unidad | ÍTEMS 8 “Mobiliario” (Jardín Villa Marina) | SE ADJUNTA PRESUPUESTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.
|
$ 4.335.340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.335.340
|
$ 4.335.340
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.335.340
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 823.715
|
|
$ 5.159.055
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.