Orden de Compra. Nº3693-301-SE24 "MATERIALES SOFT, MATERIAL MOTRICIDAD, JUEGOS Y CAJAS ORGANIZADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3693-301-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SOFT, MATERIAL MOTRICIDAD, JUEGOS Y CAJAS ORGANIZADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3693-219-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Avenida Francia 011
Comuna El Quisco
Impuesto 1299228,93
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arlekín
Razón Social Arlekín SpA
R.U.T. 76.469.603-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arlekín
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141004
Peluches1UnidadÍTEMS 1 “Materiales Soft” (Jardín Villa Marina)SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA Y ANEXOS SEGÚN BASES $ 987.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.024 $ 987.024
52161514
Audífonos1UnidadÍTEMS 4 “Material de Motricidad” (Escuela El Totoral)SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA Y ANEXOS SEGÚN BASES $ 253.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.350 $ 253.350
42251505
Rompecabezas terapéuticos1UnidadÍTEMS 5 “Material de Motricidad” (Jardín Villa Marina)SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA Y ANEXOS SEGÚN BASES $ 1.942.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.942.511 $ 1.942.511
24112404
Caja1UnidadÍTEMS 6 “Juegos y Cajas Organizadoras” (Jardín Villa Marina)SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA Y ANEXOS SEGÚN BASES $ 3.655.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655.162 $ 3.655.162
Total Neto $ 6.838.047
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.299.229
TOTAL OC $ 8.137.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.