Orden de Compra. Nº3693-38-SE24 "SUMINISTRO DE PAÑALES, PANTS, SABANILLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3693-38-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAÑALES, PANTS, SABANILLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3693-19-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Avenida Francia 011
Comuna El Quisco
Impuesto 958250,56
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oficima SpA
Razón Social COMERCIAL OFICIMA SPA
R.U.T. 76.740.014-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oficima SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102306
Pañales para adultos1UnidadSUMINISTRO DE PAÑALES, PANTS, SABANILLAS PARA USUARIOS ADULTO MAYORSe oferta productos según requerimiento municipal $ 5.043.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043.424 $ 5.043.424
Total Neto $ 5.043.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 958.251
TOTAL OC $ 6.001.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.