Orden de Compra. Nº3693-39-SE20 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DESDE 3693-14-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Quisco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3693-39-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DESDE 3693-14-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3693-14-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento SECPLA
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Avenida Francia 011
Comuna El Quisco
Impuesto 4550420,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYGMARGRAFICOS
Razón Social HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ
R.U.T. 12.580.810-7
Sucursal MYGMARGRAFICOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones1UnidadConvenio de Suministro de Impresión de material de difusión de actividades municipales hasta el 31.12.2020 o hasta agotarse la disponibilidad presupuestaria, se debe prestar los servicios pautados en las bases técnicas. EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES REFERENCIAL. LOS SERVICIOS SERÁN PAGADOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA UNIDAD TÉCNICA CON BASE A LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN LA LICITACIÓN. CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EJECUCIÓN DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2020 $ 23.949.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949.580 $ 23.949.580
Total Neto $ 23.949.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.550.420
TOTAL OC $ 28.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.