Orden de Compra. Nº3693-85-SE22 "ADQUISICIÓN EE.PP. JARDIN LAS MARINAS Y DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3693-85-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EE.PP. JARDIN LAS MARINAS Y DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3693-34-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Avenida Francia 011
Comuna El Quisco
Impuesto 510102,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Girolla
Razón Social Nuovo SpA
R.U.T. 76.662.362-K
Sucursal Centro Girolla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección10000UnidadMASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES CON ELÁSTICOMASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES UNIDAD CALIDAD MEDICA - CAJA ARMADA $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
12161902
Detergentes surfactantes1300UnidadENVASE 360 CC DESINFECTANTE EN AEROSOL DE AMBIENTE Y SUPERFICIESE AROMA LAVANDADESINFECTANTE AEROSOL IGENIX VIRGINIA 360CC AROMA LAVANDA $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514.500 $ 1.514.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre15UnidadPACK 50 UNIDADES OVEROL DESECHABLE BLANCO TALLA ÚNICA 15 PACK DE 50 UNIDADES= 750 UNIDADESBUZO OVEROL PP BLANCO DESECHABLE COMPLETO - CERTIFICADO $ 65.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.250 $ 980.250
Total Neto $ 2.684.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.102
TOTAL OC $ 3.194.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.