Orden de Compra. Nº3694-141-AG26 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS CONDELL compra ágil: 3694-176-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-141-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS CONDELL compra ágil: 3694-176-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza, Programas Culturales, (6-1-2) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación AV. FRANCIA 011
Comuna El Quisco
Impuesto 111408,4
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCIA 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Inti
Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T. 18.018.699-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS CONDELL. IMPORTANTE: ADJUNTAR COTIZACIÓN CON LA CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO SOLICITADAS EN TTR, CASO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.COTIZACION ID3694-176-COT26 COMERCIAL INTI EN ADJUNTO, DETALLA DESCRICION DE PRODUCTOS CANTIDADES, PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES CONTACTO ELBA NUÑEZ EMAIL contacto.c.inti@gmail.com, FONO+56987763723 $ 586.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.360 $ 586.360
Total Neto $ 586.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.408
TOTAL OC $ 697.768


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.