Orden de Compra. Nº3694-155-AG26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN, MANTENCIÓN, ACCESORIOS Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA compra ágil: 3694-204-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-155-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN, MANTENCIÓN, ACCESORIOS Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA compra ágil: 3694-204-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 11
Comuna El Quisco
Impuesto 203615,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora FGV SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA FGV SPA
R.U.T. 77.752.805-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora FGV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN, MANTENCIÓN, ACCESORIOS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAEstimados, se adjunta propuesta técnica y económica. garantía 6 meses por fallo de fabrica. despacho 5 días habiles luego de aceptada oc. de repuestos e insumos en cot. datos de contacto dentro de propuesta $ 1.071.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.660 $ 1.071.660
Total Neto $ 1.071.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.615
TOTAL OC $ 1.275.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.