Orden de Compra. Nº3694-171-AG25 "ADQUISICION DE ALIMENTOS, PROGRAMA OFICINA DE DISCAPACIDAD, DIDECO compra ágil: 3694-228-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-171-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS, PROGRAMA OFICINA DE DISCAPACIDAD, DIDECO compra ágil: 3694-228-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 01 001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 11
Comuna El Quisco
Impuesto 159619
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES 2K SPA
Razón Social PRODUCCIONES 2K SPA
R.U.T. 77.979.932-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCCIONES 2K SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaADQUISICION DE ALIMENTOS, PROGRAMA OFICINA DE DISCAPACIDAD. IMPORTANTE: ADJUNTAR COTIZACION CON LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, CANTIDADES Y CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN TTR CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLECOTIZACION N°427, EN ADJUNTOM DETALLA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS CONTACTOS: KARLA ABARCA 978795426 KARLA RAMOS 952206055 2kproduccionesspa@gmail.com, PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS $ 840.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.100 $ 840.100
Total Neto $ 840.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.619
TOTAL OC $ 999.719


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.059.451-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.