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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3694-171-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ALIMENTOS, PROGRAMA OFICINA DE DISCAPACIDAD, DIDECO compra ágil: 3694-228-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Francia 11 |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
159619 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francia 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRODUCCIONES 2K SPA |
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Razón Social |
PRODUCCIONES 2K SPA
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R.U.T. |
77.979.932-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRODUCCIONES 2K SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE ALIMENTOS, PROGRAMA OFICINA DE DISCAPACIDAD.
IMPORTANTE: ADJUNTAR COTIZACION CON LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, CANTIDADES Y CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN TTR CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE | COTIZACION N°427, EN ADJUNTOM DETALLA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS CONTACTOS: KARLA ABARCA 978795426 KARLA RAMOS 952206055 2kproduccionesspa@gmail.com, PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS |
$ 840.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.100
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$ 840.100
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Total Neto
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$ 840.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.619
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$ 999.719
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.