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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3694-2-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE GESTION DE FILAS, ENERO A MARZO 2026 SOLICITADO POR INFORMATICA desde compra ágil: 3694-2-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. FRANCIA 011 |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
336117,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. FRANCIA 011 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Zero Q |
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Razón Social |
PANTHER MANAGEMENT SPA
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R.U.T. |
76.301.041-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Zero Q |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111711
| Desarrolladores de software | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE GESTIÓN DE FILAS, ENERO A MARZO 2026. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO SOLICITADO EN TTR, CASO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE. | SERVICIO DE GESTION DE FILAS, ENERO A MARZO 2026 SOLICITADO POR INFORMATICA desde compra ágil: 3694-2-COT26 |
$ 1.769.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.769.040
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$ 1.769.040
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Total Neto
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$ 1.769.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 336.118
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$ 2.105.158
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.