Orden de Compra. Nº3694-2-AG26 "SERVICIO DE GESTION DE FILAS, ENERO A MARZO 2026 SOLICITADO POR INFORMATICA desde compra ágil: 3694-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GESTION DE FILAS, ENERO A MARZO 2026 SOLICITADO POR INFORMATICA desde compra ágil: 3694-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación AV. FRANCIA 011
Comuna El Quisco
Impuesto 336117,6
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCIA 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zero Q
Razón Social PANTHER MANAGEMENT SPA
R.U.T. 76.301.041-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Zero Q
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111711
Desarrolladores de software1Unidad no definidaSERVICIO DE GESTIÓN DE FILAS, ENERO A MARZO 2026. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO SOLICITADO EN TTR, CASO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.SERVICIO DE GESTION DE FILAS, ENERO A MARZO 2026 SOLICITADO POR INFORMATICA desde compra ágil: 3694-2-COT26 $ 1.769.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.769.040 $ 1.769.040
Total Neto $ 1.769.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.118
TOTAL OC $ 2.105.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.