Orden de Compra. Nº3694-260-AG23 "Materiales de Ferretería, desde compra ágil: 3694-467-COT23 Programa Talleres DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-260-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería, desde compra ágil: 3694-467-COT23 Programa Talleres DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 11
Comuna El Quisco
Impuesto 140925,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMIA GROUP
Razón Social COMERCIALIZADORA AMIA SPA
R.U.T. 77.744.819-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMIA GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113001
Cepillos de rasgar1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA TALLERES, DIDECOMateriales de Ferretería, desde compra ágil: 3694-467-COT23 Programa Talleres DIDECO $ 731.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.712 $ 731.712
Total Neto $ 731.712
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 140.925
TOTAL OC $ 882.637


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.744.819-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.