Orden de Compra. Nº3694-701-SE16 "SISTEMA DE ALARMA CONTENEDOR CENTRO CAMILO MORI DESDE 3694-79-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Quisco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-701-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2016
Nombre de la Orden de Compra SISTEMA DE ALARMA CONTENEDOR CENTRO CAMILO MORI DESDE 3694-79-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3694-79-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 11
Comuna El Quisco
Impuesto 60715,45
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alarmas del Pacifico
Razón Social ALARMAS DEL PACIFICO LTDA
R.U.T. 76.943.630-8
Sucursal Alarmas del Pacifico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171604
Sistemas de alarma1UnidadINSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA PARA CONTENEDOR CONTIGUO A CENTRO CULTURAL CAMILO MORI, EL QUISCOEn materia de servicio técnico, otorgamos todo el respaldo con personal altamente calificado, quienes realizan revisión y mantención de los equipos sin costo, quedando como cargo del cliente sólo el pago de los insumos que deban ser reemplazados en caso d $ 319.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.555 $ 319.555
Total Neto $ 319.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.715
TOTAL OC $ 380.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.