Orden de Compra. Nº3694-73-AG26 "Adquisición de Materiales de Construcción para Programa Obras Para el Desarrollo, desde compra ágil desde compra agil 3694-109-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-73-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción para Programa Obras Para el Desarrollo, desde compra ágil desde compra agil 3694-109-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 11
Comuna El Quisco
Impuesto 511108,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CARTAGENA SPA
Razón Social COMERCIAL CARTAGENA SPA
R.U.T. 76.878.023-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CARTAGENA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENCION Y REPARACIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AÑO 2026, PROGRAMA OBRAS PARA EL DESARROLLO COMUNAL, DIRECCION DE OBRAS. IMPORTANTE: ADJUNTAR COTIZACION CON LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, CANTIDADES Y DESCRIPCION TECNICAS SOLICITADA EN TTR, CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.Adquisición de Materiales de Construcción para Programa desde Compra ágil desde compra ágil 3694-109-COT26 $ 2.690.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690.045 $ 2.690.045
Total Neto $ 2.690.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 511.109
TOTAL OC $ 3.201.154


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.