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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3695-1-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-49-E221 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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3695-49-E221 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DAEM, Arturo Prat 298 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
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Dirección de Facturación |
DAEM, Arturo Prat 298 |
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Comuna |
Teno
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Impuesto |
300200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM, Arturo Prat 298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE HUERTA E.I.R.L. |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES FILOMENA DEL CARMEN SOTO GUTIERREZ
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R.U.T. |
76.641.024-3 |
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Sucursal |
CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE HUERTA E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 1 | Unidad | PROTECCIONES PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA MONTERILLA. | PROTECCIONES PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA MONTERILLA, SEGÚN EE.TT. |
$ 1.580.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.580.000
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$ 1.580.000
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Total Neto
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$ 1.580.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 300.200
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$ 1.880.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.