Orden de Compra. Nº3695-184-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-7-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3695-184-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-7-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3695-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298
Comuna Teno
Impuesto 2123447,6
Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Auroproyect
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA
R.U.T. 77.525.895-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Auroproyect
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadLÍNEA N°10: ÚTILES ESCOLARES, ESC. MONTERILLA, LEY SEPLÍNEA N°10: ÚTILES ESCOLARES, ESC. MONTERILLA, LEY SEP $ 8.560.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560.230 $ 8.560.230
14111509
Artículos de papelería1UnidadLÍNEA N°11: ÚTILES ESCOLARES, ESC. PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, LEY SEPLÍNEA N°11: ÚTILES ESCOLARES, ESC. PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, LEY SEP $ 2.615.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.615.810 $ 2.615.810
Total Neto $ 11.176.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.123.448
TOTAL OC $ 13.299.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.