Orden de Compra. Nº3695-205-SE26 "CONVENIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3695-205-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3695-16-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298
Comuna Teno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Katherine
Razón Social KATHERINE ANTONIETA NAVARRO GALLARDO
R.U.T. 15.697.463-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Katherine
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidad no definidaLINEA N°2: LA LAGUNA, FONDOS LEY SEP  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaLINEA N°9: HUEMUL, FONDOS LEY SEP  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida LINEA N°15: LOS ALISOS, FONDOS LEY SEP $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaLINEA N°46:D-56, FONDOS LEY SEP  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaLINEA N°6: MONTERILLA, FONDOS LEY SEP  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaLINEA N°40: MONTERILLA, FONDOS LEY SEP  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 785.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 785.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.