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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3695-674-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-597-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
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Dirección de Facturación |
DAEM, Arturo Prat 298 |
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Comuna |
Teno
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Impuesto |
276058,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM, Arturo Prat 298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juan antonio |
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Razón Social |
JUAN ANTONIO ORÓSTICA SANDOVAL
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R.U.T. |
14.498.096-4 |
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Sucursal |
juan antonio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221010
| Zona de juegos infantiles | 1 | Unidad |
ARRIENDO JUEGOS INFLABLES, DE ACUERDO A REQUERIMIENO TECNICO ADJUNTO | |
$ 1.452.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.452.942
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$ 1.452.942
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Total Neto
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$ 1.452.942
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 276.059
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$ 1.729.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.