Orden de Compra. Nº3696-304-CM17 "ESTANTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3696-304-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ESTANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298
Comuna Teno
Impuesto 42778,5
Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOVILOCKERS LTDA
Razón Social Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda.
R.U.T. 76.255.110-1
Sucursal MOVILOCKERS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121701
2239-8-LP14
Estantes1 (1519404) ESTANTE - VITRINA 2P STEEL UNIDAD 1521405(1519404) ESTANTE - VITRINA 2P STEEL UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $39500 $ 237.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
Total Neto $ 237.000
Descuento $ 11.850
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.778
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 267.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.