Orden de Compra. Nº3696-336-CM19 "INSUMOS DENTALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3696-336-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298
Comuna Teno
Impuesto 159953
Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
R.U.T. 78.378.160-3
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
2239-16-LR15
Agujas hipodérmicas8 (1535364 )AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 30G X 7/8 100 UNIDADES 1537243(1535364) AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 30G X 7/8 100 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $162 $ 5.410,00 $ 0,00 $ 1.296,00 $ 43.280 $ 44.576
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo5 (1266426 )COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT FLOWABLE 2 JERINGAS 2 GR. A3 UNIDAD 1292526(1266426) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT FLOWABLE 2 JERINGAS 2 GR. A3 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $618 $ 20.590,00 $ 0,00 $ 3.090,00 $ 102.950 $ 106.040
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo7 (1299550 )COMPOSITE 3M FILTEK BULK FILL JERINGA 4 GR. A3 UNIDAD 1325550(1299550) COMPOSITE 3M FILTEK BULK FILL JERINGA 4 GR. A3 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $630 $ 20.990,00 $ 0,00 $ 4.410,00 $ 146.930 $ 151.340
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales6 (1267188 )SELLANTE FOTOCURADO 3M KIT SELLANTE CONCISE FOTOCURADO CON ÁCIDO UNIDAD 1293288(1267188) SELLANTE FOTOCURADO 3M KIT SELLANTE CONCISE FOTOCURADO CON ÁCIDO UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $669 $ 22.284,00 $ 0,00 $ 4.014,00 $ 133.704 $ 137.718
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo13 (1266431 )COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A3,5B UNIDAD 1292531(1266431) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A3,5B UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $480 $ 15.990,00 $ 0,00 $ 6.240,00 $ 207.870 $ 214.110
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo13 (1266432 )COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A3B UNIDAD 1292532(1266432) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A3B UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $480 $ 15.990,00 $ 0,00 $ 6.240,00 $ 207.870 $ 214.110
Total Neto $ 867.894
Descuento $ 26.037
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.953
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.001.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.