Orden de Compra. Nº
3696-428-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-94-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3696-428-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-94-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3696-94-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T.
69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T.
69.100.300-0
Dirección de Facturación
DAEM, Arturo Prat 298
Comuna
Teno
Impuesto
84806,5
Dirección de Envío de la Factura
DAEM, Arturo Prat 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
PAPEL HIGIENICO.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
39101601
ampolletas halógenas
100
Unidad
AMPOLLETAS 75 WATTS.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47121701
Bolsas de basura
250
Unidad
BOLSAS BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES. FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
47121701
Bolsas de basura
200
Unidad
BOLSAS BASURA 70 X 90. FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
47131502
Paños de limpieza
60
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131604
Escobas
20
Unidad
ESCOBAS RAMA. FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.400
$ 40.400
47131618
Mopas húmedas
50
Unidad
TRAPEROS DE ASEO.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.350
47131816
Desodorantes
40
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
200
Unidad
CLORO.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
47131805
Limpiadores de uso general
60
Unidad
DETERGENTE PUREX.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
53131608
Jabones
90
Unidad
JABON LIQUIDO X 1 LITRO. FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.300
$ 60.300
47131816
Desodorantes
70
Frasco
LISOFORM DESINFECTANTE.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.400
Total Neto
$ 446.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.806
TOTAL OC
$ 531.156
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.