Orden de Compra. Nº
3696-99-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 3696-12-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Teno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3696-99-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3696-12-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
FAVOR ENVIAR A LA BREVEDAD, LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECIBIDO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ACEPTADA ORDEN DE COMPRA.
Proveniente de Licitación
3696-12-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Teno
R.U.T.
69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Teno
R.U.T.
69.100.300-0
Dirección de Facturación
DAEM, Arturo Prat 298
Comuna
-1
Impuesto
10823,35
Dirección de Envío de la Factura
DAEM, Arturo Prat 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
R.U.T.
6.547.849-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
PAPEL HIGIENICO BLANCO CONFORT/FAVORITA/GARDENIA
50
Unidad
PAPEL HIGIENICO BLANCO CONFORT/FAVORITA/GARDENIA
papel higiénico, blanco, similar confort
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
14111704
TOALLA NOVA/FAVORITA ROLLO 12, 5 MTS.
15
Unidad
TOALLA NOVA/FAVORITA ROLLO 12, 5 MTS.
toalla nova
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.375
$ 3.375
39101610
AMPOLLETAS 60 WATT
40
Unidad
AMPOLLETAS 60 WATT
ampolletas de 60 watts
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.520
$ 7.520
46181504
GUANTES DE ASEO N° 8 O TALLA M
15
Unidad
GUANTES DE ASEO N° 8 O TALLA M
Guantes Nº8.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
47131618
MOPA HUMEDA CACERA VIRUTEX/ROMMEL/ERULIPM CON MANGO
3
Unidad
MOPA HUMEDA CACERA VIRUTEX/ROMMEL/ERULIPM CON MANGO
mopas chicas
$ 2.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
47131618
PAÑOS DE SACUDIR 40 X 35 CMS.
20
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR 40 X 35 CMS.
paños de sacudir, grandes
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
47131803
CLORO X 1 LT. VABEL
80
Litro
CLORO X 1 LT. VABEL
cloro en botellas de 1 litro
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
Total Neto
$ 56.965
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.823
TOTAL OC
$ 67.788
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.