Orden de Compra. Nº3696-99-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3696-12-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Teno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3696-99-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3696-12-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FAVOR ENVIAR A LA BREVEDAD, LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECIBIDO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ACEPTADA ORDEN DE COMPRA.
Proveniente de Licitación 3696-12-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298
Comuna -1
Impuesto 10823,35
Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
R.U.T. 6.547.849-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
PAPEL HIGIENICO BLANCO CONFORT/FAVORITA/GARDENIA50UnidadPAPEL HIGIENICO BLANCO CONFORT/FAVORITA/GARDENIApapel higiénico, blanco, similar confort $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
14111704
TOALLA NOVA/FAVORITA ROLLO 12, 5 MTS.15UnidadTOALLA NOVA/FAVORITA ROLLO 12, 5 MTS.toalla nova $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
39101610
AMPOLLETAS 60 WATT40UnidadAMPOLLETAS 60 WATTampolletas de 60 watts $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
46181504
GUANTES DE ASEO N° 8 O TALLA M15UnidadGUANTES DE ASEO N° 8 O TALLA MGuantes Nº8. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131618
MOPA HUMEDA CACERA VIRUTEX/ROMMEL/ERULIPM CON MANGO3UnidadMOPA HUMEDA CACERA VIRUTEX/ROMMEL/ERULIPM CON MANGOmopas chicas $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
47131618
PAÑOS DE SACUDIR 40 X 35 CMS.20UnidadPAÑOS DE SACUDIR 40 X 35 CMS.paños de sacudir, grandes $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131803
CLORO X 1 LT. VABEL80LitroCLORO X 1 LT. VABELcloro en botellas de 1 litro $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
Total Neto $ 56.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.823
TOTAL OC $ 67.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.