Orden de Compra. Nº3697-1012-SE23 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, CENTRO CULTURAL.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1012-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, CENTRO CULTURAL.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2007/22-01-001-055 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 34941
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderia el grano
Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO
R.U.T. 15.469.697-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal panaderia el grano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados5Unidad no definidaBOLSA DE FRUGELEBOLSA DE FRUGELE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50202303
Jugos y néctar concentrados5Unidad no definidaSUPER OCHO BOLSASUPER OCHO BOLSA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50202303
Jugos y néctar concentrados6Unidad no definidaBRAZO DE REINABRAZO DE REINA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202303
Jugos y néctar concentrados8Unidad no definidaBARRA CEREAL CHOCOLATE CAJABARRA CEREAL CHOCOLATE CAJA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50202303
Jugos y néctar concentrados6Unidad no definidaCARAMELO ARBOLITO SURTIDOCARAMELO ARBOLITO SURTIDO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50202303
Jugos y néctar concentrados100Unidad no definidaJUGO 200 ML NARANJAJUGO 200 ML NARANJA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 183.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.941
TOTAL OC $ 218.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.