Orden de Compra. Nº3697-1014-SE25 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, UDEL, PDTI, TERRITORIO ANCESTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1014-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, UDEL, PDTI, TERRITORIO ANCESTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-100-02 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 89034
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras116Unidad no definidaMADERA PINO 1X4 X 3.20 MTS.-MADERA PINO 1X4 X 3.20 MTS.- $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
11121610
Maderas duras56Unidad no definidaCINTA DE RIEGO GOTEO 8MM A 30 CM X MT.-CINTA DE RIEGO GOTEO 8MM A 30 CM X MT.- $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
27112014
Segadora de césped2Unidad no definidaCLAVOS 1" KG.-CLAVOS 1" KG.- $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27112014
Segadora de césped4Unidad no definidaCLAVOS 3" KG.-CLAVOS 3" KG.- $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30181512
Asientos de inodoro48Unidad no definidaPOLIN IMPREGNADO (ROLLETE) DE 3a 4X2.65.-POLIN IMPREGNADO (ROLLETE) DE 3a 4X2.65.- $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
11121610
Maderas duras28Unidad no definidaTABLA MADERA PINO 1X2 X 3.20 MTS.-TABLA MADERA PINO 1X2 X 3.20 MTS.- $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31151504
Cuerda de nilon1Unidad no definidaCARBOLINEO.-CARBOLINEO.- $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 468.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.034
TOTAL OC $ 557.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.