Orden de Compra. Nº3697-104-SE26 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIDEO, PROGRAMA DISCAPACIDAD.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-104-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIDEO, PROGRAMA DISCAPACIDAD.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355, CC 46/22-04-001-034 del sistema PROEXSI LTDA..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 47898,43
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería40Unidad no definidaCARPETA OFICIO PLASTICA C/ARCHIVADOR.-CARPETA OFICIO PLASTICA C/ARCHIVADOR.- $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaBLOCK APUNTES OFICIO 80 HJS. PREPIC AUCA.-BLOCK APUNTES OFICIO 80 HJS. PREPIC AUCA.- $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.570 $ 39.570
14111509
Artículos de papelería51Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO ARTEL-COLON.-CUADERNO UNIVERSITARIO ARTEL-COLON.- $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.737 $ 70.737
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaPOST-IT 75X75 TORRE.-POST-IT 75X75 TORRE.- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaRESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PRIS.-RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PRIS.- $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.365 $ 24.365
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaBANDERA O PESTAÑAS TORRE.-BANDERA O PESTAÑAS TORRE.- $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
14111509
Artículos de papelería15Unidad no definidaCAJA CLIP CHICOS 33MM.-CAJA CLIP CHICOS 33MM.- $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045 $ 6.045
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaSOBRE TARJ.VISITA.-SOBRE TARJ.VISITA.- $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
14111509
Artículos de papelería40Unidad no definidaLAPIZ 12 COLORES CORTO ADIX.-LAPIZ 12 COLORES CORTO ADIX.- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZ ARTEL.-CORRECTOR LAPIZ ARTEL.- $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaPLUMONES PIZARRA TORRE.-PLUMONES PIZARRA TORRE.- $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
Total Neto $ 252.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.898
TOTAL OC $ 299.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.