Orden de Compra. Nº
3697-104-SE26
"
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIDEO, PROGRAMA DISCAPACIDAD.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-104-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIDEO, PROGRAMA DISCAPACIDAD.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355, CC 46/22-04-001-034 del sistema PROEXSI LTDA..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
47898,43
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
CARPETA OFICIO PLASTICA C/ARCHIVADOR.-
CARPETA OFICIO PLASTICA C/ARCHIVADOR.-
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.920
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
BLOCK APUNTES OFICIO 80 HJS. PREPIC AUCA.-
BLOCK APUNTES OFICIO 80 HJS. PREPIC AUCA.-
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.570
$ 39.570
14111509
Artículos de papelería
51
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO ARTEL-COLON.-
CUADERNO UNIVERSITARIO ARTEL-COLON.-
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.737
$ 70.737
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
POST-IT 75X75 TORRE.-
POST-IT 75X75 TORRE.-
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PRIS.-
RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PRIS.-
$ 4.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.365
$ 24.365
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
BANDERA O PESTAÑAS TORRE.-
BANDERA O PESTAÑAS TORRE.-
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad no definida
CAJA CLIP CHICOS 33MM.-
CAJA CLIP CHICOS 33MM.-
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.045
$ 6.045
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
SOBRE TARJ.VISITA.-
SOBRE TARJ.VISITA.-
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
LAPIZ 12 COLORES CORTO ADIX.-
LAPIZ 12 COLORES CORTO ADIX.-
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.280
$ 33.280
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
CORRECTOR LAPIZ ARTEL.-
CORRECTOR LAPIZ ARTEL.-
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
PLUMONES PIZARRA TORRE.-
PLUMONES PIZARRA TORRE.-
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
Total Neto
$ 252.097
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.898
TOTAL OC
$ 299.995
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.